天健会计师事务所
审计助理
2025.2- 2025.3
参与了两家公司的年审项目,对2023-2024的记账凭证进行拍凭和抽凭,对发生金额较高的费用支出,应收应付等关键凭证进行抽验及电子化存档处理,对附件合同等遗漏材料统计,与企业财务人员协调补充。参与缩制销售成本大表、收入成本大表、函证控制表。其中销售成本大表对其中的金额,合同内容,质保金着重注意,并发现了十几处错误。
参与母公司和子公司的底稿编制工作,对货币资金、应收账款、预付款项等十几个科目的明细进行填写审定表,明细表,TB表、附注、新纪元进行核对,确认无误。对应收应付,费用类科目进行大额截止性测试,记账凭证测试,确认交易记录在正确期间,有无跨期费用。